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科室快訊
行政監(jiān)察與審計辦公室召開財務(wù)收支、專項資金等五項審計情況反饋及整改布置專題會
為規(guī)范醫(yī)院管理,完善內(nèi)控,根據(jù)醫(yī)院工作安排,行政監(jiān)察與審計辦公室開展了對醫(yī)院2018年度財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行、專項資金管理及使用、物業(yè)外包服務(wù)、信息建設(shè)經(jīng)費管理及使用、經(jīng)濟(jì)合同管理等五項內(nèi)容的專項審計。10月22日,行政監(jiān)察與審計辦公室召開審計情況反饋及整改布置專題會,就審計情況進(jìn)行反饋,并布置問題整改工作。黨委委員、副院長、工會主席姜民杰主持會議,行政監(jiān)察與審計辦公室主任霍曉霞對審計情況進(jìn)行了通報。財務(wù)部、信息網(wǎng)絡(luò)管理辦公室、物業(yè)監(jiān)督管理辦公室等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議。
姜民杰副院長要求相關(guān)部門針對審計發(fā)現(xiàn)問題,逐一排查整改完善,形成報告。同時舉一反三,整改規(guī)范其他存在問題,避免類似問題出現(xiàn),達(dá)到審計一次改進(jìn)一次、促進(jìn)一次、規(guī)范一次的目的。