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行政監察與審計辦公室召開財務收支、專項資金等五項審計情況反饋及整改布置專題會
為規范醫院管理,完善內控,根據醫院工作安排,行政監察與審計辦公室開展了對醫院2018年度財務收支及預算執行、專項資金管理及使用、物業外包服務、信息建設經費管理及使用、經濟合同管理等五項內容的專項審計。10月22日,行政監察與審計辦公室召開審計情況反饋及整改布置專題會,就審計情況進行反饋,并布置問題整改工作。黨委委員、副院長、工會主席姜民杰主持會議,行政監察與審計辦公室主任霍曉霞對審計情況進行了通報。財務部、信息網絡管理辦公室、物業監督管理辦公室等相關部門負責人參加會議。
姜民杰副院長要求相關部門針對審計發現問題,逐一排查整改完善,形成報告。同時舉一反三,整改規范其他存在問題,避免類似問題出現,達到審計一次改進一次、促進一次、規范一次的目的。